程序号 SRS -QP-14 0 1/2 产品一致性管理程序 1、目的 为确保本公司认证产品的一致性而制定本程序。 2、适用程序 修订次数 页 次 本公司认证产品的结构、关键元器件和材料、生产工艺变更时的认证机构通知控制。 3、职责 3.1 由质量技术部负责认证产品的一致性控制; 3.2相关部门应配合质量技术部进行产品一致性的控制; 3.3 认证联络员负责进行认证机构的通知。 4、程序 4.1质量技术部负责制定本程序,由质量负责人审核,总经理批准后实施。 4.2 由质量技术部负责对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。 a. 相关部门必须按照本质量文件的要求执行,定期或不定期地对照检查,发现问题及时纠正,采取必要的纠正预防措施;并将信息汇报给质量技术部. b. 质量技术部进行日常的监督管理工作,确保认证产品持续符合规定的要求。 c. 内审组按照《内部审核控制程序》的要求,定期进行产品一致性检查,并及时将信息传递给质量技术部。质量技术部应及时把有关信息传递给质量负责人,必要时,向总经理汇报。 4.3 产品关键零部件和材料与《关键零部件清单》不一致或准备发生变更、结构等的变更而影响产品符合规定要求的控制由质量技术部牵头控制。 a).产品关键零部件和材料、结构等的变更而影响产品规定要求时,经质量技术部主管人员审核,由质量负责人批准,方可向认证机构申报。 b)由质量负责人在变更实施向认证机构申报,获得批准后,及时把批文反馈给等相关部门。 c)质量技术部未完成本条款上述二程序之前,不得擅自变更。公司其他部门若要变更,必须首先向质量技术部提出,得到同意后,由质量技术部按本条款以上程序执行。 4.4产品一致性检查重点核实以下内容: a)认证产品的铭牌和装箱上所标记的产品名称、规格、型号与型式试验检测报告上所标记的应一致; b)认证产品的结构应与试验检测时样机一致; c)认证产品所用的安全元器件和对有影响的主要零部件应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致; d)对产品安全采取现场见证试验。 e)有出现过严重的质量总是或用户投诉的内容。 程序号 JN-QP-14 0 2/2 产品一致性管理程序 修订次数 页 次 4.6 执行本程序过程中引起的体系文件更改,应执行《文件控制程序》。 5、执行本程序过程产生的质量记录,应执行《质量记录控制程序》。 6、相关文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》