标段名称:
中标施工单位名称: 项目经理姓名: 标段工程概况: 序号 类别 考核内容 考核方法 扣分标准 三个层次缺少或覆盖不全扣5~10分。 责任不全或未全覆盖扣5~10分;责任表述不符合本项目实际情况扣5~10分。 制度建设项目不全扣5~25分;制度“三性”不强扣5~25分。 未见文件不得分;针对性、可操作性不强扣10~30分。 安全计划及任务不分解、不具体扣5~10分。 每缺一份扣5分。 标准分 扣分 实得分 20 建立项目安全生产组织体系框图,框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层查项目部行文。 次。 1 责任落实 明确项目负责人、各部门、作业层安全查项目部行文。 生产责任。层层签订安全生产责任状。 国家法律、行业及上级要求施工单位开展的安全工作均应建立相应的管理制查文件。 度。制度建设应当具有针对性、可操作性和时效性。 制定本标段“平安工地”建设工作方案。 查文件。 2 工作制定本标段安全管理目标、安全工作计策划 查文件。 划并进行安全目标分解。 编制月度安全工作总结及计划、月报表 查每月文件。 30 50 40 20 10 标段至少每月组织一次安全生产工作例会,临时性的重要工作有专门会议部查记录。 署。 记录不全扣5~10分。 20 3 未见人员登记册扣15分;安查台帐,现场随机安全对所有进场人员实行实名登记,对新进抽查工人进行考核全培训教育名单与人员花名转岗、复工工人开展安全培训教育。 册不符或与现场人员不符扣活动 场、证。 5~10分。 按分部分项工程对于相关作业人员开查台帐,现场随机安全技术交底资料不全扣展安全技术交底,项目经理部资料应包抽查工人进行印5~10分;安全技术交底与现括全体作业人员。 证。 场抽查人员不符扣5~10分。 对标段分部分项工程进行危险性分析,列出需编制安全专项方案的分部分项查台帐。 工程名称。 按照要求开展危险性较大的分部分项查文件。 工程编制及报审。 未分析及未列出目录的不得分;不全者扣5~15分。 未按照要求编制和报审的扣10~20分;方案编制笼统、针对性不强或有明显错误的扣10~20分。 30 30 30 50 4 专项审查通过后的方案未在现场方案 方案经监理审查通过后在现场予以实有效实施的扣10~20分;方案查台帐,现场核验。 施,相应的分部分项工程方可开工。 未审查通过相应的分部分项工程开工的扣20分。 按照要求编制应急救援预案并根据实查文件、台帐。 际情况组织演练。 未编制预案的不得分;预案编制针对性、可操作性不强且未组织演练的扣10~20分。 40 40 30 编制临时用电方案,在现场有效实施。 查记录、现场检查。 不满足要求的扣5~15分。 5 6 7 项目负责人均持有效B证;每5000万配备一名持有效C证的专职安全员。 证书内单位名称应当与中标单位相符人员且在有效期之内。 持证 特殊工种均应持有效证书;证书应当按照要求进行年审,类别应当与标段内使用的机械设备、作业对应,有进出场时间。 标段施工机具建立分类管理台帐,大型设备及模板、架设系统,建立“一机一档”,有进出场登记时间。 机械起重机械、大型提升及架设设施经法定设备 检测或专项检测。 具有齐全的操作规程,按照要求进行设备维护。 根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措专项施的要求,编制安全经费使用计划。 经费 建立安全经费使用台帐,为现场作业人员办理人身意外险。 施工现场布设、驻地建设满足安全规定。 查证件。 发现一例未持有效证书扣5分。 30 发现一例未持有效证书扣5查台帐,同时与人分;证书类别与标段实际情况员在现场对应检不符或持证人没有进出场时查,现场随机抽检。 间扣5~15分。 查台帐。 查台帐,现场对比。 查记录。 查记录。 台帐不全扣5~20分。 未检测扣40分;记录不全或与实物不符扣10~20分。 资料不符要求或不全扣10~20分。 未编制使用计划不得分,计划针对性不强扣10~20分。 30 30 50 30 40 30 30 30 20 查记录,有条件的台帐不全或现场不符者扣进行现场比对。 5~15分。 现场检查。 不满足要求扣10~20分。 不满足要求扣10~20分。 不满足要求扣5~15分。 8 现场临时便桥、临时房屋搭设满足要求。 现场检查。 布设 各种警示警告标志、宣传告示牌操作规现场检查。 程牌醒目、牢固且安放位置正确。 9 10 现场各种孔洞、高空临边防护到位,上安全下通道搭设满足要求。 防护 各种作业按照规程进行、作业人员按照要求佩戴防护用品。 建立阶段性、可操作性强的日常安全巡查制度和安全生产大检查制度,并有相应的文书表达形式和奖惩办法。 专职安全员每日组织安全巡查,至少每个月由项目领导带队组织标段安全生产大检查,并根据工作需要加密安全生检查产大检查的频率。 整改 具有巡查记录、安全生产大检查应有通报并附有整改回单。 建立隐患排查登记和防控制度,现场各种安全隐患进行有效防控直至消除。 每月根据检查情况奖优罚劣。 现场检查。 现场检查。 查台帐。 不满足要求扣10~20分。 发现一例违规作业扣5分。 检查次数或组织形式不满足要求的扣5分。 30 20 30 查台帐、文件。 不全者扣10~20分。 40 查文件,整改完毕不满足要求的扣10~20分。 的进行现场对证。 现场检查。 查记录。 不满足要求的扣10~20分。 未进行者不得分,不全者扣10~20分。 每发生一起(重伤事故扣100分;重大设备事故扣200分;火灾、爆炸、食物中毒等事故扣200分;工伤死亡事故扣500分)。 合计 40 40 40 11 安全 不发生重伤、死亡、重大设备事故和火查记录 事故 灾、爆炸、食物中毒等影响恶劣事故 600分以上“合格”,850分及以上者为示范级。 考核等级 1000
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