职责:
1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;
2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;
3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施;
4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;
5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;
6、负责审计资料的立卷、整理和归档。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;
2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;
3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;
4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。
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